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内乡县委组织部2019年部门预算公开

内乡县人民政府门户网站  www.neixiangxian.gov.cn   2019-06-21 14:33:00   来源:财政局

内乡县委组织部2019年部门预算公开

 

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 内乡县委组织部2019年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件: 内乡县委组织部2019年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、政府性基金预算支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  

第一部分

内乡县委组织部概况

一、主要职责:(一)研究和指导全县党组织特别是党的基层组织的建设,探索在各类新的社会、经济组织中党组织的设置和活动方式;指导和组织新时期党的建设的理论研究。()协调、规划和指导全县党员教育、党员管理和党员发展工作;抓好组织员队伍建设;抓好全县党员电化教育工作和现代远程教育管理工作;做好县管党费的管理、收缴和使用工作。(三)贯彻中央、省、市委关于干部队伍建设的方针、政策,组织落实培养选拨青年干部、妇女干部、党外干部和少数民族干部工作;从宏观上研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革,制订或参与制订县内组织、干部、人事工作的有关政策和制度。(四)提出列入县委管理的领导班子和领导干部调整、配备的建议;负责县委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退(离)休审批手续;根据授权,承办县委协助市委管理干部任免、工资、待遇、退(离)休的有关具体工作;指导领导班子的思想作风建设,承办部分干部的调配、交流、出国(境)及安置事宜。(五)主管全县干部教育工作,贯彻执行上级关于干部教育的方针政策,制订全县干部教育规划和实施意见;组织县委管理的干部和中青年干部培训。

(六)负责全县组织工作和干部工作的督促检查,按照中央《党政领导干部选拔任用工作条例》的要求,加强对全县选拨任用干部工作和乡科级领导干部的监督检查;落实领导干部任期经济责任审计制度。及时向县委反映干部队伍,尤其是乡科级领导干部队伍的重要情况,并提出意见和建议。(七)组织指导全县各级党委、人大、政协、群团机关参照《国家公务员暂行条例》进行管理的工作,并实施有关制度。(八)负责全县人才队伍建设的指导和协调。贯彻落实国家关于人才工作的方针政策;参与制订全县人才工作的政策和规定;负责选拨、管理专业技术拔尖人才工作;调查研究人才队伍状况,建立人才库,加强人才之间的信息交流。(九)负责全县退(离)休干部工作的宏观管理。

(十)完成县委交办的其他工作。

二、部门2019年主要工作任务

县委组织部主要工作任务是:2019年,我县组织工作将继续坚持以邓小平理论和“科学发展观”重要思想为指导,全面贯彻落实党的十八大和十八届四中全会精神,紧紧围绕全县工作大局,以加强执政能力建设为主线,以制度创新为动力,以提高党员干部队伍和人才队伍素质为目标,大力加强各级领导班子建设、党的基层组织建设和组织部门自身建设,为全县各项目标任务的完成提供坚强的组织保证。一、强化培训教育,全面增强干部队伍的整体素质。二、完善管理措施,大力加强领导班子和干部队伍建设。三、坚持党管人才,以县人才回归全民创业活动为抓手,努力开创人才工作新局面。四、深化“包联共建”工作,以社区党建示范点为契机整体推进党的基层组织建设,全面提高基层党组织服务水平。五、坚持创新求发展,切实加强组织部门自身建设。六、不断提高干部监督效果和质量,优化完善干部选拔任用机制,改进干部考察方法。

二、预算单位构成

(一)机构设置

四个事业单位:县委组织员办公室、党员电化教育中心、农村党员干部培训基地、大学生村干部管理工作办公室。

(二)部门预算单位构成

 内乡县委组织部部门预算包括部机关本级预算。

     

第二部分

2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2019年收入预算总计2252.1万元,较上年增加368.10万元,增长19.5%。其中:财政预算拨款(补助)2252.1万元,财政专户0万元,政府性基金0万元。

2019年支出合计2252.1万元,较上年增加368.10万元,增长19.5%。原因为2019年项目增加。

二、收入预算总体情况说明

2019年收入总计2252.1万元,其中:一般公共预算收入2252.1万元;政府性基金预算收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2019年支出总计2252.1万元,其中:基本支出380.4万元,占总支出的16.9%;项目支出1871.7万元,占总支出的83.1%

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年财政拨款收入2252.1万元,支出2252.1万元;与2018年相比,财政拨款收支增加368.1  万元,增长19.5 %。原因为2019年项目增加。

五、一般公共预算支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算支出年初预算2252.1万元。其中:基本支出380.4万元,占总支出的16.9%;项目支出1871.7万元,占总支出的83.1%

六、一般公共预算基本支出经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预[2017]98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

    内乡县委组织部2019年一般公共预算基本支出380.4万元,其中:人员经费322.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费57.9万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位2019无使用政府性基金预算拨款安排的支出

八、“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算为15万元。较上年持平。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0万元。

(二)公务用车购置及运行费 5万元,其中,公务用车购置费 0万元;公务用车运行维护费 5万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2018年相比无变化。公务用车运行维护费预算数与2018年相比无变化。

(三)公务接待费10万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2018年相比无变化。      

九、其他重要事项情况的说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出预算380.4万元,主要保障单位人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元。其中货物类0万元,工程类0万元,服务类0万元。

(三)重点项目预算绩效目标。

2019年预算中无重点项目预算绩效目标。

(四)国有资产占用情况

组织部共有车辆1辆,为一般公务用车。单价50万元以上通用设备0台(套)。

(五)专项转移支付项目情况

我单位2019年无专项转移支付项目。

 

 

 

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:内乡县委组织部2019年部门预算公开表.xls

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、政府性基金预算支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

 


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