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工信委2018年度部门决算公开

内乡县人民政府门户网站  www.neixiangxian.gov.cn   2019-09-26 10:22:57   来源:财政局

 

工信委2018年度部门决算公开

   

 

第一部分 工信委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 工信委2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 工信委 2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分  工信委概况

 

一、工信委主要职责

(一)提出全县新型工业化发展战略和措施,协调解决新型工业化进程中的重大问题,拟订并组织实施全县工业、信息化的发展规划,推进产 业结构战略调整和优化升级,推进信息化和工业化融合。

(二)拟订并组织实施全县工业行业规划、计划和产业措施,提出优化产业布局、结构的意见和建议,起草 相关地方规范性文件,拟订行业技术规范和标准并组织实施,指导行业质量管理工作。

(三)预测分析全县工业经济运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警 和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出意见和建议,负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

(四)负责提出全县工业、信息化固定资 产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、国家、省、市对口部门和本县用于工业和信息化财政性建设资金安排的意见,按照国务院、省、市政府规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

(五)拟订并组织实施全县工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进措施,参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划,组 织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

(六)组织、协调和指导产业集聚区的产业发展和推动产业转移工作。研究企业技术进步 的方针、政策,指导工业企业技术创新、技术引进工作;负责组织编制并实施企业技术改造、新产品开发规划。

(七)推进全县工业和信息化体制改革和管理创新, 提高行业综合素质和核心竞争力,指导相关行业加强安全生产管理。

(八)负责全县中小企业发展的宏观指导,会同有关部门拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关措施并监督检查执行情况,负责中小企业融资服务体系建设,协调解决有关重大问题。

()统筹推进全县信息化工作,组织制定相关规定并协调信息化建设中的重大问题,促进电信、广播电视和计算机网络融合,指导协调电子政务、电子商务发展,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

(十)负责全县民爆生产企业的行业管理工作。

(十一)履行县政府信息化工作办公室职责。承担相关信息安全管理的责任,负责协调维护全县信息安全和信息安全保障体系建设,指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统和基础信息网络的安全保障工作,协调处理信息安全重大事件。

(十二)拟订全县煤炭工业的发展规划;依法规范和整顿煤炭生产和经营秩序;会同有关部门按规定权限核准、审核煤矿技术改造项目。

(十三)负责全县工业企业招商引资的组织协调工作;跟踪落实引进工业项目的筹建工作,促进外资项目三率(履 约率、开工率、到资率)的提高。

(十四)贯彻落实上级有关产业政策,推进内外合作,扩大出口创汇,培育农业产业化龙头企业,加快结构优化升级步伐。

(十五)负责相关工业、信息化行业的党务工作。

(十六)负责工交口的组织协调工作。

(十七)承办县委、县政府交办的其它工作。另外,201410月县无线电管理委员会办公室职责也划转到我局。

二、工信委机构设置

工信委部门算是机关本级决算

1.(局)机关本级

 

 

第二部分

工信委2018年度部门决算表

 

第三部分

工信委2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

工信委2018年收入总计4165.09万元,支出总计4165.09万元,与2017年相比,收、支总计各减少3272.74   万元,下降44  %。主要原因:项目支出减少。

二、收入决算情况说明

工信委本年收入合计4165.09万元,其中:财政拨款收入4165.09万元,占100  %

三、支出决算情况说明

工信委本年支出合计4165.09万元,其中:基本支出  740.36 万元,占 17.78 %;项目支出 3424.73 万元, 占 82.22 %;经营支出 0 万元,占0 %

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

工信委2018年财政拨款收支总决算4165.09万元。与 2017 年相比,财政拨款收、支总计各减少3272.74  万元,下降44  %。主要原因:项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

工信委2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为4165.09万元,支出决算为4165.09万元,完成年初预算的100 %。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出4144.28万元,占99.5  %;住房保障(类)支出20.81万元,占 0.5 %

(一)一般公共服务(类)财政事务(款)。年初预算为4144.28万元,支出决算为4144.28万元,完成年初预算的 100 %

(二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为20.81万元,支出决算为20.81万元,完成年初预算的  100%

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

工信委2018年一般公共预算财政拨款基本支出740.36万元,其中:人员经费631.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费108.92万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

工信委2018年“三公”经费财政拨款支出预算为10万元,支出决算为8.93万元,完成预算的 89.3 %2018年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017年减少0.42  万元,下降4.5  %,主要原因:压缩开支。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0 万元,完成预算的  0 %,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国(境)团组个,全年因公出国(境)累计 0 人次。

(二)公务用车购置及运行费5.75元,完成预算的 115  %,其中,公务用车购置费0万元,购置0 辆车,保有量1;公务用车运行维护费5.75万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数大于年初预算数的主要原因:下乡多。

决算数比 2017年增加0.54  万元,增长10.36  %,主要原因:下乡多。

(三)公务接待费3.18万元,完成预算的63.6   %,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2018年共接待80批次、670人次。

决算数小于年初预算数的主要原因:压缩开支。

决算数比 2017年减少  0.96万元,下降23.19  %,主要原因:压缩开支。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

工信委2018年府性基金预算财政拨款支出无。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

工信委2018 年机关运行经费支出 740.36 万元,比 2017年增20.09  %,主要原因:工资增加。

(二)政府采购支出情况。

工信委2018 年政府采购支出总额 0万元。

(三)国有资产占用情况。

截至 2018 12 31 日,工信委共有车辆1 辆,其中,一般公务用车1 辆,一般执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他用车0辆,单位价值 200万元以上大型设备  0台(套)。

(四)关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2018年,工信委无预算绩效评价。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务(类)事务(款):是指工信委(局)用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

(一)行政运行(项):是指为保障工信委(局)各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(二)一般行政管理事务(项):是指工信委(局)机关及所属二级单位的项目支出。

(三)机关服务(项):是指为工信委(局)机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 http://file.neixiangxian.gov.cn/attached/20190926/20190926102316_718.xls


责任编辑:财政局

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