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内乡县商务局 2019年度部门决算公开

内乡县人民政府门户网站  www.neixiangxian.gov.cn   2020-09-27 08:49:44   来源:财政局

 

2019年内乡县商务局决算公开目录

 

第一部分 内乡县商务局概况 

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 内乡县商务局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分内乡县商务局 2019年度部门决算情况说明 

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分  内乡县商务局概况

 

一、商务局主要职责

1、贯彻落实国家有关国内外贸易和国际、国内经济合作方面的法律、法规和方针、政策,拟订我县有关执行措施和办法。

2、拟订并组织实施全县商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作等商务工作发展战略、规划、年度计划和政策性措施,深化商务领域改革,推动全县服务业和经贸产业结构调整。

3、贯彻落实国家对外开放的战略和方针、政策,负责全县对外开放的宏观指导和组织协调,拟订全县对外开放长远规划、相关政策性措施;研究推进开放带动主战略实施的长效机制;督促检查对外开放政策性措施的落实情况,协调解决对外开放工作中出现的重大问题。

4、负责全县市场体系建设工作,拟订全县国内贸易中长期发展规划,指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程,促进城乡市场体系建设和发展;负责统筹拟订全县流通产业发展规划,协调推进我县制度体系建设,推进全县流通产业结构调整,指导流通企业改革、流通领域节能降耗、商贸服务业和社区商业发展,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式发展;推动流通品牌建设。

5、拟订并组织实施全县电子商务发展规划和政策性措施,积极推进我县电子商务发展工作,大力拓展和深化电子商务应用;研究拟订我县电子商务行业规范,推动电子商务服务体系建设,建立电子商务统计和评价体系;规范电子商务经营行为和流通秩序。

6、承担组织实施全县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导;按照分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作,依法对典当、拍卖、租赁、免税商店、二手车市场、汽车流通和旧货流通业等特殊流通行业进行监督管理;按有关规定对成品油等商品的流通进行监督管理。

7、承担牵头协调整顿和祝范全县市场经济秩序工作的责任,拟订全县规范市场运行、流通秩序的措施。推动商务领域信用建设,建立市场诚信公共服务平台;负责建设和管理市场经济秩序举报投诉服务网络;会同有关部门开展打击侵犯知识产权、制售假冒伪劣商品、商业欺诈等扰乱市场秩序行为工作。负责全县商务执法工作。

8、负责全县商品进出口管理工作,执行国家对外贸易、进出制以及鼓励技术和成套设备进出口政策;依法监督全县技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。

9、制订国家服务业、服务贸易发展方针、政策,拟订我县发展规划和措施;会同有关部门制定全县促进服务出口和服务外包发展的规划、政策性措施并组织实施,指导服务贸易基地和服务外包平台建设;承担商贸服务业(批发、零售、餐饮、住宿、沐浴等)的行业管理工作。

10、负责全县商务系统涉及世界贸易组织相关事务的研究、指导和服务工作;承担组织协调反倾销、反补贴和保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任;建立进出口公平贸易预警机制,组织产业损害、反垄断调查,指导协调产业安全应对工作;研究拟定我县反垄断相关措施,指导企业在国外的反垄断应诉工作。

11、参与拟订全县外商投资改革方案和发展规划并组织实施;会同有关部门抓好投资环境治理工作,依法受理、处理境内外投资者的建议和投诉等。

12、综合协调和指导全县经济技术开发区的宏观管理、政策指导和工作协调。

13、拟订并执行我县对外经济技术合作办法,依法管理和监督我县对外承包工程、对外劳务合作等工作,执行国家有关中国公民出境就业管理政策,牵头负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作;管理涉及我县多双边无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对中国赠款)等发展合作业务。

14、组织申报、统筹指导并规范管理以内乡县名义在境内外举办的博览会、展销会、交易会和国际性会议等大型经贸交流。

15、牵头负责国内经济技术合作和区域性经贸交流活动。

16、承办县政府交办的其他事项。

二、商务局机构设置

决算单位商务局为本级部门

商务局机关编制20人,商务局执法大队编制29人。商务局机关实有17人,执法队实有28人,商务局属正科级行政单位,领导职数1正3副,内设5个科室:办公室、内贸管理科、外经外贸科、市场科、电商办,正股级5名。

 

 

第二部分

商务局2019年度部门决算表

 

第三部分

商务局2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

 

2019年度收、支总计均为1,966.22万元。与上年度相比,收、支总计各增加(减少)127.29万元,增长(下降)6.92%。主要原因是电子商务进农村综合示范县建设进入建设阶段。

 

二、收入决算情况说明

 

2019年度收入合计1,946.83万元,其中:财政拨款收入1,946.83万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

 

三、支出决算情况说明

 

2019年度支出合计1,938.24万元,其中:基本支出439.01万元,占22.65%;项目支出1,499.23万元,占77.35%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

2019年度财政拨款收、支总计均为1,966.22万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加(减少)127.3万元,增长(下降)6.92%。主要原因是电子商务进农村综合示范县建设进入建设阶段。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

(一)总体情况。

 

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,938.24万元,占本年支出合计的100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加(减少)118.7万元,增长(下降)6.523903%。主要原因是电子商务进农村综合示范县建设进入建设阶段。

 

(二)结构情况。

 

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,938.24万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1938.24万元,占100 %;外交(类)支出0万元,占0%。

 

(三)具体情况。

 

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为420.7万元,支出决算为1,938.24万元,完成年初预算的460.718355%。其中:

 

1.1.2011301商贸事务行政运行。年初预算为416.4万元,支出决算为439.01万元,完成年初预算的105.43 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是电子商务进农村综合示范县建设进入建设阶段。

 

2.2011304对外贸易管理。年初预算为0万元,支出决算为516.92万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是电子商务进农村综合示范县建设进入建设阶段。

 

3.2011305国际经济合作(电子商务进农村综合示范县项目建设)。年初预算为4.3万元,支出决算为982.31万元,完成年初预算的228.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是电子商务进农村综合示范县建设进入建设阶段。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出439.01万元。其中:人员经费420.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……;公用经费18.44万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

 

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元,支出决算为4.11万元,完成预算的59%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我局严肃财经纪律,坚持常抓不懈,杜绝资金浪费,依法依规用好每一分钱。2018年预算为10万元,决算3.48万元,2019年决算增加0.63万元,增加原因是加大电子商务进进农村综合示范县建设力度、大气污染防治等工作。

 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

 

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%;2018年度因公出国(境)费用支出决算0万元。公务用车购置及运行费支出决算2.1万元,完成预算的42%,占51.10%;与2018年支出决算1.76万元相比增加了0.34万元,增加原因系单位车辆2005年划拨,车辆老化,工作量大消耗就更大。公务接待费支出决算2.01万元,完成预算的40%,占48.90%,与2018年支出决算数1.72万元增加0.29万元,增加原因是电子商务进农村综合示范县项目建设,兄弟县市考察学习增多。具体情况如下:

 

1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。2018年度因公出国(境)费用支出决算0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

 

2.公务用车购置及运行费年初预算为5万元,支出决算为2.1万元,完成年初预算的42%。与2018年支出决算1.76万元相比增加了0.34万元,增加原因系单位车辆2005年划拨,车辆老化,工作量大消耗就更大。2019年决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照财经纪律,杜绝资金浪费,依法依规用好每一分钱。其中:公务用车购置支出为0万元,购置车辆0辆。公务用车运行支出2.1万元。主要用于车辆维修、保养、保险、过路过桥、燃油等等。2019年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费年初预算为5万元,支出决算为2.01万元,完成年初预算的40%。与2018年支出决算数1.72万元增加0.29万元,增加原因是电子商务进农村综合示范县项目建设,兄弟县市考察学习增多。2019年决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照财经纪律,杜绝资金浪费,依法依规用好每一分钱。其中:外宾接待支出0万元。2019年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。其他国内公务接待支出2.01万元。主要用于上级部门检查考核验收、考察学习交流等等。2019年共接待国内来访团组23个、来宾268人次(不包括陪同人员)。

 

八、预算绩效情况说明

 

(一)绩效管理工作开展情况。

 

无。

 

(二)项目绩效自评结果。

 

无。

 

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

 

无。

 

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

 

十、机关运行经费支出情况说明

 

2019年度机关运行经费年初预算为20.4万元,支出决算为18.44万元,完成年初预算的90.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照财经纪律,杜绝资金浪费,依法依规用好每一分钱。

 

十一、政府采购支出情况说明

 

2019年度政府采购支出总额982.31万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出982.31万元。授予中小企业合同金额982.31万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

 

十二、国有资产占用情况说明

 

2019年期末,我部门共有车辆3辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。一、收入支出决算总体情况说明

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务(类)事务(款):是指内乡县商务局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

(一)行政运行(项):是指为保障内乡县商务局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(二)一般行政管理事务(项):是指内乡县商务局机关及所属二级单位的项目支出。

(三)机关服务(项):是指为内乡县商务局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 


 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开01表

部门:内乡县商务局

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,946.83

一、一般公共服务支出

29

1,938.24

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

七、其他收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

35

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

37

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

40

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0.00

 

22

 

二十二、其他支出

50

0.00

 

23

 

 

51

 

本年收入合计

24

1,946.83

本年支出合计

52

1,938.24

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

0.00

年初结转和结余

26

19.39

年末结转和结余

54

27.98

 

27

 

 

55

 

总计

28

1,966.22

总计

56

1,966.22

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:内乡县商务局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,946.83

1,946.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,946.83

1,946.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

1,946.83

1,946.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011301

  行政运行

434.04

434.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011304

  对外贸易管理

516.92

516.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011305

  国际经济合作

995.87

995.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:内乡县商务局

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,938.24

439.01

1,499.23

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,938.24

439.01

1,499.23

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

1,938.24

439.01

1,499.23

0.00

0.00

0.00

2011301

  行政运行

439.01

439.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2011304

  对外贸易管理

516.92

0.00

516.92

0.00

0.00

0.00

2011305

  国际经济合作

982.31

0.00

982.31

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:内乡县商务局

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,946.83

一、一般公共服务支出

30

1,938.24

1,938.24

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

0.00

0.00

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

38

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

23

 

 

52

 

 

 

本年收入合计

24

1,946.83

本年支出合计

53

1,938.24

1,938.24

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

19.39

年末财政拨款结转和结余

54

27.98

27.98

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

19.39

 

55

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

1,966.22

总计

58

1,966.22

1,966.22

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:内乡县商务局

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,938.24

439.01

1,499.23

201

一般公共服务支出

1,938.24

439.01

1,499.23

20113

商贸事务

1,938.24

439.01

1,499.23

2011301

  行政运行

439.01

439.01

0.00

2011304

  对外贸易管理

516.92

0.00

516.92

2011305

  国际经济合作

982.31

0.00

982.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

 

部门:内乡县商务局

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

402.14

302

商品和服务支出

17.91

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

260.42

30201

  办公费

2.50

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

0.00

30202

  印刷费

1.74

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.53

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

1.70

30205

  水费

0.10

31002

  办公设备购置

0.53

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

55.15

30206

  电费

0.99

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

8.71

30207

  邮电费

0.47

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

21.81

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

1.79

30211

  差旅费

1.91

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

52.55

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

1.92

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

18.44

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.43

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

18.44

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

2.70

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

1.65

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

3.52

 

 

 

人员经费合计

420.58

公用经费合计

18.44

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:内乡县商务局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10.00

0.00

5.00

0.00

5.00

5.00

4.11

0.00

2.10

0.00

2.10

2.01

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:内乡县商务局

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

 


责任编辑:财政局

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